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Bilancio del Comune di Firenze
Anno 1998


BILANCIO DI PREVISIONE DELL'ESERCIZIO 1998

RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA
Parte I.

RIEPILOGO DELLE SPESE PER AREE DI PROGRAMMA
in migliaia di lire
 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
INVESTIMENTO
A R E E 
PREVISIONE 1998
% SPESA COMPL. PREVISIONE 1998 % SPESA COMPL.
AREA 1 L'istituzione comunale, la sua popolazione il suo territorio
47.235.747
4,64
10.386.800
0,91
AREA 2 Le persone al centro del progetto
177.956.490
17,49
46.362.393
4,07
AREA 3 La comunità solidale
106.941.303
10,51
5.459.300
0,48
AREA 4 Lo sviluppo
14.217.603
1,40
5.654.000
0,50
AREA 5 La produzione culturale
32.981.390
3,24
42.368.609
3,72
AREA 6 Il diritto alla casa
9.713.748
0,95
103.999.235
9,12
AREA 7 L'ambiente da costruire
183.222.609
18,01
75.394.592
6,61
AREA 8 La mobilità
92.654.401
9,11
238.175.531
20,88
AREA 9 La risorsa territorio
11.090.665
1,09
453.286.830
39,75
AREA 10 L'azienda comune
341.601.580
33,57
159.350.000
13,97
TOTALE GENERALE
1.017.615.536
100
1.140.437.290
100
 
 
 
RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGRAMMI
DELL' AREA 1 - L' ISTITUZIONE COMUNALE, LA SUA POPOLAZIONE, IL SUO TERRITORIO
in migliaia di lire
 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
INVESTIMENTO
P R O G R A M M I
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
Programma 1.01 Programma per gli organi istituzionali e per la partecip. dei cittadini
6.846.841
14,50
Programma 1.02 Programma per il Consiglio Comunale
3.198.702
6,77
Programma 1.03 Programma per le funzioni comunali relative all'approntam. uffici giudiziari
9.328.667
19,75
4.000.000
38,51
Programma 1.04 Programma per il servizio statistico
1.330.333
2,82
Programma 1.05 Programma per il servizio informatico
7.354.106
15,57
4.686.800
45,12
Programma 1.06 Programma per la comunicazione ai cittadini
1.589.798
3,37
Programma 1.07 Programma per il decentram. amministrativo
Programma 1.08 Programma per i servizi demografici, dello stato civile, delle liste elettorali e della leva
8.931.566
18,91
Programma 1.09 Programma per la protezione civile
686.386
1,45
50.000
0,48
Programma 1.10 Programma per il decentram. amministrativo - Ufficio centrale
4.038.008
8,55
1.000.000
9,63
Programma 1.11 Programma per il decentram. amministrativo - Consiglio di Quartiere n. 1
673.370
1,43
Programma 1.12 Programma per il decentram. amministrativo - Consiglio di Quartiere n. 2
694.000
1,47
Programma 1.13 Programma per il decentram. amministrativo - Consiglio di Quartiere n. 3
636.340
1,35
330.000
3,18
Programma 1.14 Programma per il decentram. amminisrtrativo - Consiglio di Quartiere n. 4
1.055.000
2,23
320.000
3,08
Programma 1.15 Programma per il decentram. amministrativo - Consiglio di Quartiere n. 5
872.630
1,85
TOTALE AREA 1
47.235.747
100
10.386.800
100
 
RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGRAMMI
DELL' AREA 2 - LE PERSONE AL CENTRO DEL PROGETTO
in migliaia di lire
 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
INVESTIMENTO
P R O G R A M M I
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
Programma 2.01 Programma per gli asili nido
27.653.647
15,54
5.692.299
12,28
Programma 2.02 Programma per la scuola materna
33.256.295
18,69
Programma 2.03 Programma per l'edilizia della scuola dell'obbligo
1.350.000
0,76
6.291.600
13,57
Programma 2.04 Programma per l'istruzione secondaria superiore I.T.I.
31.183.695
17,52
300.000
0,65
Programma 2.05 Programma per l'assist. scolastica, il trasporto, la refezione ed altri servizi
51.113.008
28,72
845.000
1,82
Programma 2.06 Programma per il decentramento delle funzioni educative e di assistenza scolastica
Programma 2.07 Programma per le piscine comunali
1.909.938
1,07
2.000.000
4,31
Programma 2.08 Programma per lo stadio comunale e gli altri impianti sportivi
9.299.389
5,23
12.220.000
26,36
Programma 2.09 Programma per il decentramento della gestione degli impianti sportivi
Programma 2.10 Programma per le manifestazioni sportive e ricreative
4.390.160
2,47
Programma 2.11 Programma per il decentramento delle manifestazioni sportive e ricreative
Programma 2.12 Programma per i servizi necroscopici e cimiteriali
5.614.941
3,16
8.403.000
18,12
Programma 2.13 Programma per l'igiene pubblica
1.195.029
0,67
Programma 2.14 Programma per i servizi di prevenzione e riabilitazione
3.394.108
1,91
Programma 2.15 Programma per il decentramento delle funzioni educative e di assitenza scolastica - Consiglio di Quartiere n. 1
1.654.000
0,93
1.685.000
3,63
Programma 2.16 Programma per il decentramento delle funzioni educative e di assitenza scolastica - Consiglio di Quartiere n. 2
486.240
0,27
1.000.000
2,16
Programma 2.17 Programma per il decentramento delle funzioni educative e di assitenza scolastica - Consiglio di Quartiere n. 3
557.000
0,31
950.000
2,05
Programma 2.18 Programma per il decentramento delle funzioni educative e di assitenza scolastica - Consiglio di Quartiere n. 4
1.096.220
0,62
4.082.500
8,81
Programma 2.19 Programma per il decentramento delle funzioni educative e di assitenza scolastica - Consiglio di Quartiere n. 5
826.500
0,46
2.792.994
6,02
Programma 2.20 Programma per il decentramento della gestione degli impianti sportivi - Consiglio di Quartiere 1
93.000
0,05
Programma 2.21 Programma per il decentramento della gestione degli impianti sportivi - Consiglio di Quartiere 2
96.000
0,05
Programma 2.22 Programma per il decentramento della gestione degli impianti sportivi - Consiglio di Quartiere 3
85.000
0,05
Programma 2.23 Programma per il decentramento della gestione degli impianti sportivi - Consiglio di Quartiere 4
131.000
0,07
100.000
0,22
Programma 2.24 Programma per il decentramento della gestione degli impianti sportivi - Consiglio di Quartiere 5
502.000
0,28
Programma 2.25 Programma per il decentr. delle manifestaz. sportive e ricreative - Consiglio di Quartiere n. 1
301.000
0,17
Programma 2.26 Programma per il decentr. delle manifestaz. sportive e ricreative - Consiglio di Quartiere n. 2
144.600
0,08
Programma 2.27 Programma per il decentr. delle manifestaz. sportive e ricreative - Consiglio di Quartiere n. 3
215.720
0,12
Programma 2.28 Programma per il decentr. delle manifestaz. sportive e ricreative - Consiglio di Quartiere n. 4
272.000
0,15
Programma 2.29 Programma per il decentr. delle manifestaz. sportive e ricreative - Consiglio di Quartiere n. 5
686.000
0,39
Programma 2.30 Programma per i servizi di prevenzione e riabilitazione - Consiglio di Quartiere n. 1
67.000
0,04
Programma 2.31 Programma per i servizi di prevenzione e riabilitazione - Consiglio di Quartiere n. 2
71.000
0,04
Programma 2.32 Programma per i servizi di prevenzione e riabilitazione - Consiglio di Quartiere n. 3
57.000
0,03
Programma 2.33 Programma per i servizi di prevenzione e riabilitazione - Consiglio di Quartiere n. 4
143.000
0,08
Programma 2.34 Programma per i servizi di prevenzione e riabilitazione - Consiglio di Quartiere n. 5
112.000
0,06
TOTALE AREA 2
177.956.490
100
46.362.393
100
 
RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGRAMMI
DELL' AREA 3 - LA COMUNITA' SOLIDALE
in migliaia di lire
 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
INVESTIMENTO
P R O G R A M M I
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
Programma 3.01 Programma per i servizi di assistenza ai minori
14.462.200
13,52
Programma 3.02 Programma per le strutture residenziali, per il ricovero e l'assistenza agli anziani
36.622.650
34,25
1.257.000
23,02
Programma 3.03 Programma per il decentramento delle funzioni relative agli anziani e ad altre attività di assistenza
Programma 3.04 Programma per i servizi diversi di assistenza pubblica
49.216.453
46,02
4.052.300
74,23
Programma 3.05 Programma per il decentram. delle funzioni relative agli anziani e altre attività di assistenza - Consiglio di Quartiere n. 1
224.000
0,21
Programma 3.06 Programma per il decentram. delle funzioni relative agli anziani e altre attività di assistenza - Consiglio di Quartiere n. 2
478.900
0,45
Programma 3.07 Programma per il decentram. delle funzioni relative agli anziani e altre attività di assistenza - Consiglio di Quartiere n. 3
235.500
0,22
Programma 3.08 Programma per il decentram. delle funzioni relative agli anziani e altre attività di assistenza - Consiglio di Quartiere n. 4
214.000
0,20
0,00
Programma 3.09 Programma per il decentram. delle funzioni relative agli anziani e altre attività di assistenza - Consiglio di Quartiere n. 5
422.500
0,40
150.000
2,75
Programma 3.10 Programma per i servizi assistenziali ai minori - Consiglio di Quartiere n. 1
80.000
0,07
Programma 3.11 Programma per i servizi assistenziali ai minori - Consiglio di Quartiere n. 2
105.000
0,10
Programma 3.12 Programma per i servizi assistenziali ai minori - Consiglio di Quartiere n. 3
30.000
0,03
Programma 3.13 Programma per i servizi assistenziali ai minori - Consiglio di Quartiere n. 4
105.000
0,10
Programma 3.14 Programma per i servizi assistenziali ai minori - Consiglio di Quartiere n. 5
130.000
0,12
Programma 3.15 Programma per i servizi diversi di assistenza pubblica - Consiglio di Quartiere n. 1
573.000
0,54
Programma 3.16 Programma per i servizi diversi di assistenza pubblica - Consiglio di Quartiere n. 2
376.000
0,35
Programma 3.17 Programma per i servizi diversi di assistenza pubblica - Consiglio di Quartiere n. 3
351.000
0,33
Programma 3.18 Programma per i servizi diversi di assistenza pubblica - Consiglio di Quartiere n. 4
1.724.100
1,61
Programma 3.19 Programma per i servizi diversi di assistenza pubblica - Consiglio di Quartiere n. 5
1.591.000
1,49
TOTALE AREA 3
106.941.303
100
5.459.300
100
 
RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGRAMMI
DELL' AREA 4 - LO SVILUPPO
in migliaia di lire
 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
INVESTIMENTO
P R O G R A M M I
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
Programma 4.01 Programma per i servizi e le manifestazioni turistiche
2.794.946
19,66
210.000
3,71
Programma 4.02 Programma per le fiere, mercati ed i servizi connessi
347.663
2,45
800.000
14,15
Programma 4.03 Programma per il commercio
3.744.649
26,34
Programma 4.04 Programma per la formazione professionale e le politiche del lavoro
3.648.264
25,66
50.000
0,88
Programma 4.05 Programma per l'incentivazione delle attività economiche
1.344.081
9,45
Programma 4.06 Programma per le partecipazioni azionarie e contrib. varie ad enti del settore aconomico
2.338.000
16,44
4.594.000
81,25
TOTALE AREA 4
14.217.603
100
5.654.000
100
 
 
RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGRAMMI
DELL' AREA 5 - LA PRODUZIONE CULTURALE
in migliaia di lire
 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
INVESTIMENTO
P R O G R A M M I
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
Programma 5.01 Programma per la gestione dei beni di rilevanza artistica
3.240.198
9,82
3.400.000
8,02
Programma 5.02 Programma per i musei comunali
5.929.755
17,98
2.000.000
4,72
Programma 5.03 Programma per i servizi culturali
13.956.699
42,32
35.018.609
82,65
Programma 5.04 Programma per il decentramento delle funzioni nel campo culturale
0,00
Programma 5.05 Programma per la gestione delle biblioteche comunali
4.621.988
14,01
1.450.000
3,42
Programma 5.06 Programma per il decentramento delle funzioni bibliotecarie
Programma 5.07 Programma per il decentramento delle funzioni nel campo culturale - Consiglio di Quartiere 1
528.000
1,60
Programma 5.08 Programma per il decentramento delle funzioni nel campo culturale - Consiglio di Quartiere 2
314.500
0,95
Programma 5.09 Programma per il decentramento delle funzioni nel campo culturale - Consiglio di Quartiere 3
277.500
0,84
Programma 5.10 Programma per il decentramento delle funzioni nel campo culturale - Consiglio di Quartiere 4
731.650
2,22
Programma 5.11 Programma per il decentramento delle funzioni nel campo culturale - Consiglio di Quartiere 5
713.000
2,16
Programma 5.12 Programma per il decentramento delle funzioni bibliotecarie - Consiglio di Quartiere n. 1
662.000
2,01
Programma 5.13 Programma per il decentramento delle funzioni bibliotecarie - Consiglio di Quartiere n. 2
585.700
1,78
Programma 5.14 Programma per il decentramento delle funzioni bibliotecarie - Consiglio di Quartiere n. 3
153.000
0,46
Programma 5.15 Programma per il decentramento delle funzioni bibliotecarie - Consiglio di Quartiere n. 4
839.000
2,54
500.000
1,18
Programma 5.16 Programma per il decentramento delle funzioni bibliotecarie - Consiglio di Quartiere n. 5
428.400
1,30
TOTALE AREA 5
32.981.390
100
42.368.609
100
 
RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGRAMMI
DELL' AREA 6 - IL DIRITTO ALLA CASA
in migliaia di lire
 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
INVESTIMENTO
P R O G R A M M I
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
Programma 6.01 Programma per la gestione del patrimonio abitativo
9.433.748
97,12
8.403.000
8,08
Programma 6.02 Programma per l'edilizia residenziale pubblica
280.000
2,88
95.596.235
91,92
TOTALE AREA 6
9.713.748
100
103.999.235
100
 
 
RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGRAMMI
DELL' AREA 7 - L' AMBIENTE DA COSTRUIRE
in migliaia di lire
 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
INVESTIMENTO
P R O G R A M M I
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
Programma 7.01 Programma per la produzione, distribuzione, depurazione dell'acqua e per il sistema di fognature
Programma 7.02 Programma per lo smaltimento dei rifiuti
109.151.000
59,57
1.200.000
1,59
Programma 7.03 Programma per il verde pubblico e per gli altri servizi di tutela dell'ambiente
10.437.552
5,70
8.310.457
11,02
Programma 7.04 Programma per il decentramento delle funzioni relative al verde pubblico
Programma 7.05 Programma per il decentram. delle funz. relative al verde pubbl. - Consiglio di Quartire 1
1.167.500
0,64
400.000
0,53
Programma 7.06 Programma per il decentram. delle funz. relative al verde pubbl. - Consiglio di Quartire 2
1.175.460
0,64
800.000
1,06
Programma 7.07 Programma per il decentram. delle funz. relative al verde pubbl. - Consiglio di Quartire 3
1.273.200
0,69
1.260.000
1,67
Programma 7.08 Programma per il decentram. delle funz. relative al verde pubbl. - Consiglio di Quartire 4
1.463.000
0,80
1.500.000
1,99
Programma 7.09 Programma per il decentram. delle funz. relative al verde pubbl. - Consiglio di Quartire 5
2.060.000
1,12
350.000
0,46
Programma 7.10 Programma per la produzione e la distribuzione dell'acqua
47.826.115
26,10
17.477.000
23,18
Programma 7.11 Programma per la depurazione dell'acqua
4.554.782
2,49
31.497.135
41,78
Programma 7.12 Programma per il sistema delle fognature
4.114.000
2,25
12.600.000
16,71
TOTALE AREA 7
183.222.609
100
75.394.592
100
 
RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGRAMMI
DELL' AREA 8 - LA MOBILITA'
in migliaia di lire
 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
INVESTIMENTO
P R O G R A M M I
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
Programma 8.01 Programma per la viabilità, la circolazione stradale e per i servizi connessi
45.876.463
49,51
36.025.531
15,13
Programma 8.02 Programma per l'illuminazione pubblica
15.293.999
16,51
1.700.000
0,71
Programma 8.03 Programma per i trasporti pubblici locali
31.483.939
33,98
200.450.000
84,16
TOTALE AREA 8
92.654.401
100
238.175.531
100
 
RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGRAMMI
DELL' AREA 9 - LA RISORSA TERRITORIO
in migliaia di lire
 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
INVESTIMENTO
P R O G R A M M I
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
Programma 9.01 Programma per l'urbanistica e la gestione del territorio
11.090.665
100,00
453.286.830
100,00
TOTALE AREA 9
11.090.665
100
453.286.830
100
 
RIEPILOGO DELLE SPESE PER PROGRAMMI
DELL' AREA 10 - L' AZIENDA COMUNE
in migliaia di lire
 
CORRENTI E RIMBORSO PRESTITI
INVESTIMENTO
P R O G R A M M I
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
PREVISIONE 1998
% SPESA AREA
Programma 10.01 Programma per le risorse umane
6.548.741
1,92
Programma 10.02 Programma per la gestione delle risorse tributarie, del servizio affissioni e pubblicità
23.416.515
6,85
Programma 10.03 Programma per la gestione dei beni demaniali e patrimoniali non abitativi
3.776.384
1,11
1.500.000
0,94
Programma 10.04 Programma per la realizzazione e la manutenzione dei beni comunali
14.630.337
4,28
24.200.000
15,19
Programma 10.05 Programma per la gestione economica e finanziaria e per la funzione di programmazione
182.221.058
53,34
128.000.000
80,33
Programma 10.06 Programma per la funzione di provveditorato dell'ente
15.460.339
4,53
5.650.000
3,55
Programma 10.07 Programma per la segreteria generale, l'ufficio del direttore operativo e per attività e spese diverse
89.626.906
26,24
Programma 10.08 Programma per il decentramento della manutenzione dei beni comunali
Programma 10.09 Programma per il decentram. della manutenz. dei beni comunali - Consiglio di Quartiere n. 1
1.145.300
0,34
Programma 10.10 Programma per il decentram. della manutenz. dei beni comunali - Consiglio di Quartiere n. 2
1.089.000
0,32
Programma 10.11 Programma per il decentram. della manutenz. dei beni comunali - Consiglio di Quartiere n. 3
844.000
0,25
Programma 10.12 Programma per il decentram. della manutenz. dei beni comunali - Consiglio di Quartiere n. 4
1.308.000
0,38
Programma 10.13 Programma per il decentram. della manutenz. dei beni comunali - Consiglio di Quartiere n. 5
1.535.000
0,45
TOTALE AREA 10
341.601.580
100
159.350.000
100

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Marzo 1998